← Regresar a Facturas
Pedido #9789

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993970 oscar llorente 3023754355 unidad bosque de Guamal torre 1 apto 501

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9789 Palmas 2025-11-12 10:04:48 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 0101021120018 90,320.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000361 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA *1300 ML 2 0.00 0.00
001952 LIMPIA MUA BICARBO*2000ML 1 0.00 0.00
001957 VARSOL MUA ECOLOGICO*500ML 1 0.00 0.00
002078 BLANQ MUA LIMON*2000ML 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
009573 MOLLEJAS FRIKO BANDEJA KG 1 0.00 0.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 1 0.00 0.00
015036 AZUCAR PROVIDENCIA ORGANICA*850G 1 0.00 0.00