← Regresar a Facturas
Pedido #6765

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993014 DAY MONTILVA 3145138100 cll 71 sur #65d-30 ventto apto torre 9 apto 248

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6765 Estrella Sur America 2025-10-07 11:44:10 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 01030710070012 76,728.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 unds 0.00 0.00
000052 BANANO KL 7 unds 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 que esten rojitas 0.00 0.00
000150 MELON KL 1 0.00 0.00
000195 SANDIA COMUN *KL 1 libra 0.00 0.00
000200 UVA COMBINADA BANDEJA UNIDAD 0 rojas 0.00 0.00
002700 TOA MUA NOCTURNA TIPO TELA*8UN 1 0.00 0.00
009319 QUESO COSTEÑO BLOQUE *500G 1 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 1 0.00 0.00