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Pedido #6012

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992602 lizmar navarro 321 8456554 Entrehojas 2508 torre nogal

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6012 Estrella Sur America 2025-09-29 18:08:11 Erika Atehortua transferencia express 0.00 01030709260042 87,672.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 unds 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 0 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000478 QUESO MOZA ALPINA*400G 1 0.00 0.00
000897 TOCINETA COLANTA*135G 1 0.00 0.00
002205 DETERGENTE DERSA BICARB0+REY*1000G 1 0.00 0.00
003836 MOSTAZA LA CONSTANCIA *190G 1 0.00 0.00
018376 HUEVO DE SOLOMO RES 1 kilo molido 0.00 0.00