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Pedido #5763

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994765 CAROLINA RODRIGUEZ 302 3956568 Entre hojas Torre olivo apartamento 810

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5763 Estrella Sur America 2025-09-27 09:07:11 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 01030709270005 123,900.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000390 LECHE COLANTA ENT POLVO*380G 1 0.00 0.00
001023 AGUA POOL S/GAS*300ML*24U 1 0.00 0.00
001069 CERV AGUILA LIGHT LATA*473CM*6U 1 0.00 0.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 0.00 0.00
006143 ARROZ DIANA PREMIUM*1000G 1 0.00 0.00
006994 PAPITAS FRITO LAY NATURAL*300G*12U 1 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 2 0.00 0.00
010227 BICARBONATO CONDITODO * 1000 1 0.00 0.00
016815 MARGARINA RAMA PAGUE 425G LLEVE 500G 1 0.00 0.00