← Regresar a Facturas
Pedido #5703

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992828 Luz Edilia Muñeton Perez 3122163131 Calle 41D Sur #59A15 interior 209. Barrio nuevo cerca de bomberos laverde

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5703 Prado 3 2025-09-26 10:48:05 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 pendiente por confirmar medio de pago 01160609260010 74,775.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000157 NARANJA BULTO DELGADA UNIDAD 1 0.00 0.00
000164 PAPAYA ENCERADA KL 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
006150 ARROZ DIANA*500G 3 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
017740 HUEVO EMAUS AA *30U 1 0.00 0.00