← Regresar a Facturas
Pedido #5602

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994820 lina machado 3003160600 Calle 87 sur #65A371 Felicity Torre 2 apartamento 516

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5602 Estrella Parque 2025-09-24 17:40:26 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 0.00 transfiere desde nequi 01140209240034 92,775.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 5 unidades pintones 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 2 unidades 0.00 0.00
000548 MANTEQ MANITOBA MANI*300G 1 unidad 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 unidad 0.00 0.00
008830 NESTUM TRIGO MIEL * 200G 1 unidad 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 unidad 0.00 0.00
017403 ALMENDRA NATURAL DISPRONAT*200G 1 unidad 0.00 0.00