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Pedido #2981

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992507 Jennifer Sanchez 3005315965 aguas del bosque torre 3 apto 1102

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2981 Estrella Sur America 2025-08-23 10:48:18 maria camila navarro ardila tarjeta tradicional 0.00 de no haber axion bolsa *1.5 enviar otro tamaño,pero no tan pequeño 01030708230007 113,340.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 Unidad 0.00 0.00
001789 LAVAPL AXION LIQU DOY PACK*1.5ML 1 Unidad 0.00 0.00
002911 CEPILLO DENTAL PRO 425*1U 1 Unidad que sea medio 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 Unidad 0.00 0.00
009273 CUAJADA ZARZAL*450G 1 Unidad 0.00 0.00
012942 TOA HUMEDAS ARRURRU AVENA*100UN 1 Unidad 0.00 0.00
013476 JABON INTIBON SABILA/CALENDULA*210G 1 Unidad 0.00 0.00
014454 AREPA FOGON MED/TELA BLANCA*10U 1 Unidad 0.00 0.00
014726 CREMA DENTAL ORAL B 3D WHITE *70 G 1 Unidad 0.00 0.00