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Pedido #2528

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993970 oscar llorente 3023754355 unidad bosque de Guamal torre 1 apto 501

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2528 Palmas 2025-08-16 17:22:45 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 01010208160033 58,650.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
001274 AREQUIPE ALPINA*220G 1 0.00 0.00
002062 BLANQ CLOROX*930ML 1 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 0.00 0.00
015417 BOCADILLO MUA VELEÑO*400GR 1 0.00 0.00