← Regresar a Facturas
Pedido #2094

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993861 luz correa 3244748837 Calle 75 sur n 52 G 40 apto 913 Urbanización entre hojas--torre sauce

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2094 Estrella Sur America 2025-08-10 17:02:04 Laura Ortiz Cardona tarjeta express 0.00 01030708100030 106,259.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000344 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA*1100 ML*6 UND 1 0.00 0.00
000706 BONYURT ALPINA CHOCOKR*169G 2 0.00 0.00
003357 PAPEL HIGIE FLIA EXPERT * 4 1 0.00 0.00
005303 BROWNIE BIMBO AREQUIPE*75G 2 0.00 0.00
007033 PAPITAS FRITO LAY FAMIL LIMON*105G 1 0.00 0.00
009762 QUESO MOZA ALPINA FINE*450G 1 0.00 0.00