← Regresar a Facturas
Pedido #1474

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993630 nancy chica 3003901599 cll 80 sur#56b 17 apt 301

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1474 Estrella Parque 2025-08-02 08:37:06 Maria Camila Echeverry Villada transferencia tradicional 0.00 01140908020011 94,670.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
001079 CERV STELLA ARTOIS BOTELLA * 6 1 0.00 0.00
001192 COCACOLA*2.5*2U 1 0.00 0.00
001746 LAVAPL AXION LIMON*450*2U 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 0.00 0.00
006178 ARROZ MUA*2500G 1 0.00 0.00
014551 MIGA DE PAN NATIPAN * 250G 1 0.00 0.00
015039 AZUCAR PROVIDENCIA BLANCA*2500G 1 0.00 0.00