← Regresar a Facturas
Pedido #10797

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995732 Erika Suarez 3002081849 Diag 59#44-90 apto 1804 apartamentos coral

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
10797 Bello-Niquia 2025-11-26 11:21:16 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 01111011260010 100,526.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
009185 AVENA QUAKER HOJUELAS *1100G 1 0.00 0.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 0.00 0.00