← Regresar a Facturas
Pedido #1072

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993481 luz viera 3012888936 calle 75 a sur # 52 f 90 apt 2621

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1072 Estrella Sur America 2025-07-25 16:02:41 maria camila navarro ardila transferencia tradicional 0.00 entregar a las 5 y media 01030207250054 58,939.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 un manojo pequeño 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo buena 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 un pedacito tapada con vinipel 0.00 0.00
000055 BERENJENA *KL 3 unidades 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 2 unidades 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 6 unidades medianas 0.00 0.00
001476 SEMILLA DE CALABAZA RIOVALLE * 100G 2 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 1 0.00 0.00
007603 CHOCOLATINA JET CRUJI * 11G 1 0.00 0.00