← Regresar a Facturas
Pedido #1047

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993080 Paola Calle 3147090045 Crr41A#30C59 CIUDADELA DE SAN DIEGO NUCLEO 2 APTO 109

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
1047 Palmas 2025-07-24 18:17:52 maria camila navarro ardila transferencia tradicional 0.00 01010207240040 59,645.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 medio kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 Unidad 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 Unidad 0.00 0.00
000052 BANANO KL 3 unidades 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 medio kilo 0.00 0.00
001020 AGUA BRISA BIDON*6LT 1 0.00 0.00
001563 CHOCOEXPRESS BOLSA SIN AZUCAR *200G 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 1 0.00 0.00
006192 ARROZ CASTELLANO*500G 1 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00